Este artigo aplica-se a: |
Sage X3 |
Versão: |
V11 |
Domínio: |
Financeira |
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Versão Documento |
1.0 |
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Problema / Sumário
Este artigo pretende descrever de que forma é possível parametrizar um Desconto Financeiro de forma a que este cumpra os requisitos legais impostos pela AT.
Descrição da Solução / Detalhes
1 - Destino contabilístico "desconto"
2 - Pagamento de factura (valor total da factura 6.150,00€) com desconto 150€
3 - Recibo de depósito (caso exista)
4 - Analisando a conta do terceiro, a factura ficar correctamente conciliada com o pagamento:
NOTA: É fundamental que o destino contabilístico do desconto (quer nos pagamentos, quer nos recebimentos) seja “imputável” para que ao nível do pagamento/recebimento, seja sempre associada uma factura (na linha do desconto). Ou seja, um desconto será sempre aplicado sobre uma factura isoladamente (não sobre um conjunto de facturas).